发布时间:2022-12-20 09:37:00 访问数:1003
如何结账与反结账?
1.结账:当本月所有相关凭证制作完成,点击 设置→结账→马上检查→结账
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(1)点击【结账】-【结账】,选择需反结账的月份,点击【反结账】;
(2)在结账界面,同时按【Ctrl+alt+Y】,进行反结账。
注:假如现在结账到12月份,您要取消结账到1月份,可以直接选中1月,然后反结账,系统会一次性反结账到1月份
3.每月是否结账
结账不是必须的,结账后就不能修改当月的凭证数据,需要反结账后才可以修改结账月份的凭证数据,软件数据是连续年度的,不需要年结,12月份的账结账后可以直接反结账到12月份,直接修改