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好会计或者易代账软件如何自动进行部分固定资产清理?

发布时间:2022-12-07 09:42:00 访问数:1057

好会计或者易代账如何自动进行部分固定资产清理?


一、场景还原

 五金服宝贸易有限公司于2021年1月购买了6台戴尔笔记本电脑,因其中3台电脑已不能正常使用,公司决定将这3台戴尔笔记本电脑进行清理。这6台电脑当时录入在一张固定资产卡片上,现需要清理其中3台固定资产,那么好会计和易代账中应该如何对此种情况进行操作呢?

二、固定资产清理一般账务处理

1、账务处理

 a、转入清理时:

 借:固定资产清理

   累计折旧

 贷:固定资产

b、支付相关清理费用时:

 借:固定资产清理

 贷:银行存款

c、计算应交纳的增值税时(企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳增值税):

 借:固定资产清理

 贷:应交税费——应交增值税

d、出售收入时:

 借:银行存款

 贷:固定资产清理

e、结转清理净损益时:

 结转清理净损失:        结转清理净收益:

 借:营业外支出          借:固定资产清理

 贷:固定资产清理        贷:营业外收入

2、固定资产清理步骤

a、先完成台账清理

首先要做的是做一张计提折旧的凭证,该凭证可以手工新增,也可以在【结账-期末结转】中生成计提折旧的凭证,然后再到【固定资产管理】中,该固定资产录入期间后会出现一个小扫帚的图标,点击即可清理

b、再完成总账清理

点完小扫帚图标完成台账清理后,系统会同步生成一条清理记录,选择其点生成凭证,在生成的凭证预览界面,点击“修改金额”,修改的金额为需要部分清理的固定资产金额即可自动生成清理凭证,剩余凭证需要手工录入

c、补录固定资产卡片
完成固定资产清理的凭证后,需要补录已清理掉但不需要清理的剩余固定资产的卡片,最后进行对账检查下即可

三、好会计/易代账中如何自动进行部分固定资产清理

【举实例说明】

五金服宝贸易有限公司于2021年1月购买了6台戴尔笔记本电脑,每台10000元,折旧期限36个月,残值率5%,因为电脑已不能正常使用,公司决定将2021年1月购买的3台戴尔笔记本电脑在2021年6月进行清理。

该固定资产卡片如下:


1、台账清理操作步骤

①手工做一张本月固定资产的折旧凭证或者在【结账-期末结转】中生成计提折旧的凭证:

或者在【结账-期末结转】中选中月份,选择计提折旧模板点击【测算金额】生成凭证保存即可。

上述两种方法任选其一都可以,但是后一种是将所有的固定资产折旧,所以金额不会是1583.33元。

②我们回到【固定资产管理】中,在录入期间后面点击小扫帚的按钮

这样这笔固定资产在软件中的台账清理完成了

2、总账清理操作步骤

①点完小扫帚图标完成台账清理后,系统会同步生成一条清理记录,选择其点生成凭证,在生成的凭证预览界面,点击“修改金额”,修改的金额为需要部分清理的固定资产金额,如现在需要清理3台戴尔笔记本电脑,清理的固定资产金额为一台打印机的价格10000*3台=30000, 折旧金额为3台打印机的折旧金额1583.33/6*3*5=3958.33元

选择模板,点击修改凭证

修改的凭证固定资产原值为3台笔记本原值,累计折旧为3台笔记本累计折旧

(备注:此凭证也可以手工录入)

②假设3台笔记本出售后取得的收入是20000元,那么手工录入相关分录为:

此时,固定资产清理目前在借方的余额为6041.67元,我们需要将这笔金额结转到营业外支出

③假设该3台戴尔笔记本在出售后取得的收入27000,那么相关的分录为

此时固定资产清理就是贷方余额为958.33元

接下来需要把固定资产清理贷方余额转入营业外收入

通过以上分录可知,如果出售固定资产取得的收入减去净值,金额为正,那么就是借:固定资产清理,贷:营业外收入,如果金额为负,就是借:营业外支出,贷:固定资产清理

3、补录固定资产卡片

完成固定资产清理的凭证后,需要补录已清理掉但不需要清理的剩余固定资产的卡片,在清理固定资产的当月(6月),补录一张3台戴尔笔记本的固定资产卡片。

注意:
(1)购买日期还是在1月份,录入日期为清理固定资产当月;
(2)原值为3台戴尔笔记本的金额,一台笔记本的原值金额不变;
(3)期限和残值率不变;
(4)期初累计折旧为:已计提月份*一台戴尔笔记本折旧额*3台(如有尾差,可用已计提月份*一台戴尔笔记本折旧额*6台-已经清理的折旧金额);
(5)本月折旧为0,因为6月份已计提折旧,录入卡片时间为6月份,从7月份开始计提折旧;
(6)保存卡片后不需要生成凭证

最后进行对账

4、补充说明

如果有企业想要在之前的会计期间做固定资产清理的话,以上述戴尔笔记本为例,假设该公司已经做账到12月份,如果想要在6月份进行清理,那么需要先反结账到6月份,然后7、8、9、10、11和12月中,将结转损益和计提折旧的凭证删除,接着回到6月份,在【凭证-查看凭证】的界面将结转损益的凭证删除后,再按照上述清理固定资产的步骤做凭证,最后再将6-12月份的折旧和损益重新结转即可。


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